« Скрыть колонку « Скрыть шапку

Дядюшка Сэм сообщает:

Работает проверка заявок DV-2024, принятых осенью 2022 года

Интервью победителей DV-2024 — с 01.10.2023 до 30.09.2024

Регистрация заявок DV-2025 — с 4 октября по 7 ноября 2023 года

Проверка результатов DV-2025 — с 4 мая 2024 года

Участвуйте!

Мы помогаем принять участие в лотерее.

Платная услуга от частной компании

Интервью победителей

Октябрь 2023: 4500

Сентябрь 2023: 32000

Август 2023: 32000

Здравствуйте! Я был в США 3 раза. В последний раз находился в Америке около года, приехал обратно в конце мая. Все 3 раза уезжал по J-1, W&T program. Нарушил визовый режим...

Еще 1037 вопросов » Ответы 3

Центр Грин Кард

ул. Октябрьская, 5, офис 108
Минск, Беларусь

тел. в офисе (017) 327-77-55

e-mail: info@greencard.by

полная контактная информация

Сейчас вы можете только читать. Чтобы что-то написать, зарегистрируйтесь или войдите со своим логином и паролем (если они у вас уже есть).
Страницы: 1 2 След.
RSS
Живу в одном штате, а работаю в другом. Налог какого штата платится?
Если живу, например, в Портленде Орегон, а работаю в Ванкувере Вашингтон, то налоги какому штату платить?
По месту работы или месту жительства?
По месту жительства конечно.
Другое дело, что в этом случае у Вас будет out of state income - там уже с налоговым бухгалтером лучше пообщаться.
Спасибо.
Так и думал.
На всякий случай уточнил.
Мало ли, как судьба закрутит.
А если живешь в Беларуси, а работаешь в SFBA? Приходится платить по месту работы
Цитата
Olga_1985 пишет:
А если живешь в Беларуси, а работаешь в SFBA?

Это как, удаленно что ли?
Цитата
Olga_1985 пишет:
Приходится платить по месту работы

Т.е. по месту жительства в Беларуси Вы не платите? Как к этому местная налоговая относится?
Цитата
Bayda пишет:
Т.е. по месту жительства в Беларуси Вы не платите? Как к этому местная налоговая относится?

Работаю удаленно и естественно плачу налоги по месту жительства, а также по месту работы.
Между США и РБ нет соглашения об избежании двойного налогообложения.
Внесу-ка я ясность как адвокат, который подготовил сотни налоговых отчетов smile:)

1. Ситуация "живу в одном штате, работаю в другом".

Как всегда, все зависит от штата или от штатов. Общее правило -- налоги платятся по месту жительства. Если в бухгалтерии у работодателя все правильно, то ваши налоги будут перечисляться тому штату, куда положено. В начале следующего года подаете налоговый отчет, и производится окончательный расчет "кто кому чего и сколько". Если переплатили -- вам вернут. Если недоплатили -- нужно доплатить.

Есть исключения. В частности, я столкнулся с ситуацией, когда штат Нью-Йорк гребет налог независимо от места жительства, если вы там работаете. Им все пофик -- голодные ни дня в своей жизни не работавшие афроамериканские жители этого штата хотят кушать. Соседние штаты относятся к ситуации с пониманием и, например, Нью-Джерси вернет вам из своего бюджета до 90% налога, который у вас забрал Нью-Йорк.


2. Ситуация "живу в Беларуси, работаю удаленно в США".

Общее правило -- между Беларусью и США действует договор об избежании двойного налогообложения. По этому договору налог платится по месту жительства. НО! Если вы работаете как частное лицо в США, американская компания ОБЯЗАНА удержать с вас 30% вашего дохода в счет будущих налогов. Если вы подадите в начале следующего года налоговый отчет в США, вам вернут весь заплаченный налог.

Но вы обязаны отчитываться по налогам в Беларуси! Более того, если вы этого не делаете, то поимеете большие проблемы -- беларуская налоговая это вам не либеральная IRS!

По правилу об избежании двойного налогообложения любая сумма налога, уплаченная в одной стране, засчитывается вам в счет уплаты налога в другой стране. Фишка в том, что в Беларуси налог платить выгоднее -- его ставка ниже, чем в США. Поэтому я рекомендую вам отчитываться по налогам и в США, и в Беларуси. В Беларуси платите 13% и спите спокойно. А в Америке возвращаете все, что заплатили.

Предвидя вопрос, как избежать удержания 30%, сразу скажу, что проще всего зарегистрироваться ИП в Беларуси. Если американская компания платит за услуги или товары субъекту хозяйственной деятельности, то удержание не производится. Правда, будьте готовы спорить с бухгалтером компании, если он тупой smile:) Такие альтернативно одаренные специалисты мне попадались в практике, которые собирались удерживать 30% от суммы по оплате поставки товара, потому что никогда не работали с экспортно-импортными операциями, а где-то что-то когда-то слышали о 30%, но нифига из сказанного/написанного не поняли.
Цитата
Olga_1985 пишет:
Между США и РБ нет соглашения об избежании двойного налогообложения.


Это неправда. Договор есть. Беларусь является правопреемницей договора между США и СССР, и он действует.
Спасибо, ziankovich ! Очень ценная информация для меня!!!
Цитата
ziankovich пишет:
Внесу-ка я ясность как адвокат, который подготовил сотни налоговых отчетов
1. Ситуация "живу в одном штате, работаю в другом".
Как всегда, все зависит от штата или от штатов. Общее правило -- налоги платятся по месту жительства. Если в бухгалтерии у работодателя все правильно, то ваши налоги будут перечисляться тому штату, куда положено. В начале следующего года подаете налоговый отчет, и производится окончательный расчет "кто кому чего и сколько". Если переплатили -- вам вернут. Если недоплатили -- нужно доплатить.
Есть исключения. В частности, я столкнулся с ситуацией, когда штат Нью-Йорк гребет налог независимо от места жительства, если вы там работаете. Им все пофик -- голодные ни дня в своей жизни не работавшие афроамериканские жители этого штата хотят кушать. Соседние штаты относятся к ситуации с пониманием и, например, Нью-Джерси вернет вам из своего бюджета до 90% налога, который у вас забрал Нью-Йорк.


А как быть с ситуацией, когда живешь в двух штатах, примерно равное количество времени в каждом?
Есил вы переехали, то заполняется дата, когда вы стали резидентом другого штата. И расчет будет сделан исходя из того, сколько и каком штате вы прожили. Если вы переплатили одному штату и недоплатили другому все будет пересчитано.
Подскажите вопрос:
1)если у человека грин карт уже лет 8, он в Америке отмечался, а в Беларуси бизнес , несколько фирм, ИП, зарплата, ему надо было что то в Америке подавать?
2) если пенсионер имеет и американское и белорусское гражданство, пенсию получает и тут и там, надо было в Америке ее декларирвоать и платить налог ( сумма примерно 2000S в год в беларуси)
1. Если не хотите потерять свою грин-карту, то вы должны декларировать налоги в США, указывая, что здесь ваше основное место жительства.

2. Да. надо. Нюансы зависят от личной ситуации пенсионера.
Цитата
Olga_1985 пишет:
...
Между США и РБ нет соглашения об избежании двойного налогообложения.


Так ли это? Ссылочку можно?
Цитата
NSim пишет:
Так ли это? Ссылочку можно?

Это не так. Действует старое соглашение, подписанное еще СССР и США с (вроде бы) 1977 года. Кроме того, ведутся переговоры о подготовке нового соглашения.
Цитата
1. Если не хотите потерять свою грин-карту, то вы должны декларировать налоги в США, указывая, что здесь ваше основное место жительства.
2. Да. надо. Нюансы зависят от личной ситуации пенсионера.

А налоги тогда не придется доплачивать до 30% по ИП и по фирмам??? и что сейчас лучше делать, за 8 лет декларировать ???? посоветуйте сейчас лучше задекларировать прошлые года, или лучше старое не трогать, только новое?
Изменено: Ирина (модератор) - 16.03.2017 23:01:22 (исправлено цитирование)
absent555
Лучше начните декларировать прямо сейчас. А декларировать ли за прошлые годы -- решать вам, принимая во внимание наличие денег, размер дохода и т.д.
Изменено: Ирина (модератор) - 16.03.2017 23:02:46
Цитата
ziankovich пишет:
Это не так. Действует старое соглашение, подписанное еще СССР и США с (вроде бы) 1977 года. Кроме того, ведутся переговоры о подготовке нового соглашения.


Спасибо, ziankovich!
Цитата
ziankovich пишет:
Лучше начните декларировать прямо сейчас. А декларировать ли за прошлые годы -- решать вам, принимая во внимание наличие денег, размер дохода и т.д.

спасибо большое!!!
Страницы: 1 2 След.